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集团公司开展本部内部控制业务培训
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作者:熊丽
来源:集团公司审计部
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发布时间:2023-03-16
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       为进一步做好集团公司内部控制工作,3月14日,集团公司审计部在本部组织开展内部控制业务培训,由集团公司审计部负责人罗鹏主讲,本部部分部室负责人及相关人员等近 20人参加。


       罗鹏首先从开展内部控制自我评价的目的和要求讲起,详细讲解了如何深刻理解内部控制、如何发挥集团公司内控手册作用、如何开展内控穿行测试等知识,要求各部门根据2022年度内控自评实施方案,按时完成内控自我评价报告。
       通过此次培训,进一步提高了集团公司本部干部职工对内部控制体系建设的认识,加深了对内部控制制度和业务流程的理解,达到了理解内控、理顺流程、防范风险的目的,为加强内部控制建设及履行好对权属企业的规范管理起到积极作用,有效推动各项制度的执行和落实。
       后续,集团公司审计部将借鉴此次培训的做法,在适当时候对集团权属企业相关人员开展内部控制培训,促进集团公司上下共同做好内部控制工作,进一步促进集团公司IP0成功上市后管理更加规范,推进企业高质量发展。

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